Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой

Содержание
  1. 3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)
  2. Личный кабинет на сайте налоговой
  3. Декларация 3-НДФЛ
  4. Как и куда подавать?
  5. Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год
  6. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год
  7. Описание программы для заполнения декларации
  8. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год
  9. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год
  10. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2021”
  11. Раздел “Задание условий”
  12. Раздел “Сведения о декларанте”
  13. Раздел “Доходы, полученные в РФ”
  14. Раздел “Вычеты”
  15. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год
  16. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год
  17. Заполнить 3-НДФЛ онлайн
  18. Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
  19. Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ
  20. Тонкости заполнения документа
  21. Инструкция составления 3-НДФЛ
  22. Оформление шапки налоговой декларации
  23. Информация о плательщике
  24. Данные о телефоне
  25. Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?
  26. Ошибки при заполнении формы
  27. Инструкция по заполнению 3-НДФЛ онлайн
  28. Кому подойдет данный способ заполнения? 
  29. Инструкция по заполнению декларации онлайн на сайте ФНС

3-НДФЛ заполнение онлайн на сайте ИФНС | Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой

В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС.

Личный кабинет на сайте налоговой

Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию как создать личный кабинет на сайте налоговой. Правда, речь в ней идёт о старой версии (действовала до конца 2021 года), тем не менее, принципиальные вещи по регистрации личного кабинета не изменились.

Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:

  • Справка 2-НДФЛ
  • Документы, подтверждающие перечисления на ИИС (банковские платёжки и т.д.)
  • Документы, подтверждающие наличие ИИС: договор присоединения к регламенту и т.д..

Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фото-копии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн:

После авторизации открывается главная страничка личного кабинета.

Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать её заново, сделаем это сразу.

Нужно нажать на профиль:

В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так, как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта:

Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно, получим вот такое сообщение:

Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России»:

Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он ещё будет нужен не один раз:

После нажатия кнопки «Отправить запрос», придётся подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время:

Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:

Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.

Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.

На главной странице выбираем «Жизненные ситуации»:

Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация

Источник: https://invest-schet.ru/3-ndfl-zapolnenie-onlajn-na-sajte-ifns/

Декларация 3-НДФЛ

Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой

Налоговая декларация 3-НДФЛ — это специальный документ, содержащий в себе сведения о полученных доходах, понесенных расходах и сумм вычетов налогоплательщика.

3-НДФЛ подается налогоплательщиком в налоговую инспекцию для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.

Как и куда подавать?

На бумажном носителе (лично): Налогоплательщик подает декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту регистрации.

На бумажном носителе (по почте): Налоговую декларацию 3-НДФЛ можно сдавать по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Этот способ удобен, так как не нужно посещать налоговые органы, можно сэкономить время, а также незаменимо для тех, кто находится в другом городе и не может лично подать налоговую декларацию в инспекцию.

Готовую налоговую декларацию обязательно нужно отправлять ценным письмом с описью вложения. Необходимо собрать все копии документов, декларацию 3-НДФЛ, 2 экземпляра описи и вложить в конверт (Запечатывать пока не нужно, на почте сотрудник почтового отделения заберет обе описи, на одном экземпляре поставит отметку и отдаст вам вместе с чеком).

На конверте предварительно написать: Пример: «Ценное письмо, с описью вложения на 10 рублей» Ценность определяется по описи. После отправки, у вас останется один экземпляр описи.

Заметка: Можно отправить пакет документов, с описью вложения и с уведомлением о получении налоговым органом. В этом случае после получения письма налоговым органом Вам по почте придет уведомление с указанием конкретного получателя, а также дата приема документов.

Уведомление полезно в случае, если Ваши документы утеряны и придется отстаивать свои права в налоговом органе.
В электронном виде (через личный кабинет на сайте ИФНС):
Для начала работы с личным кабинетом необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с паспортом и получить у инспектора логин и первичный пароль.

Далее зайти на сайт https://www.nalog.ru и перейти на вкладку для физических лиц.
Далее введите логин и первичный пароль, который был выдан в инспекции, и нажмите кнопку Войти. При первом входе система предложит поменять пароль.

Далее перейдите в свой профиль и выберите Получить сертификат ключа, он понадобится для отправки вашей декларации в налоговую инспекцию

В открывшемся окне выбрать Ключ электронной подписи ФНС России выбрать Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.
Далее нажать кнопку Сформировать запрос на сертификат. В открывшемся окне придумать пароль. По итогам система создаст вам сертификат, скопируйте сгенерированный серийный номер, он потребуется для отправки декларации.
Далее для отправки декларации нужно перейти на вкладку Налог на доходы ФЛ и выбрать 3-НДФЛ.
В открывшейся вкладке выберите Заполнить/отправить декларацию онлайн
Далее выбираете пункт Направить сформированную декларацию Далее выберите год, за который вы будете отправлять декларацию, нажмите ОК.

И нажмите кнопку Сформировать файл для отправки (добавить файл декларации от Центра Отчетности).

После этого система предложит вам также добавить необходимые документы для соответствующего вычета.

Далее введите пароль ЭП (номер сертификата), который был сгенерирован ранее. А после – нажмите кнопку Подписать и Направить декларацию – и она уйдет в налоговую инспекцию.

Готово! Теперь ваша декларация доставлена в налоговый орган, обработка и возврат денежных средств обычно занимает 2-4 месяца.

Документы,которые необходимо приложить при подаче декларации:

На обучение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание образовательных услуг
  • Копию лицензии на оказание образовательных услуг организации (заверенная печатью)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Справка из деканата (за обучение ребенка)
  • Копию свидетельства о рождении (за обучение ребенка)

Лечение:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)

Покупка медикаментов:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора на оказание медицинских услуг
  • Копию лицензии на оказание медицинских услуг (заверенная печатью)
  • Справка об оплате (из медицинского учреждения)
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается)
  • Рецептурные бланки со штампом
  • Свидетельство о заключении брака (если за супруга)

На жилое имущество имущество:

  • Оригинал справки по форме 2-НДФЛ
  • Копию договора купли-продажи
  • Копию акта приема-передачи
  • Копию договора уступки права требования (при долевом строительстве)
  • Копию свидетельство о гос.регистрации или выписки из Россреестра
  • Копии квитанций об оплате
  • Копию расписки от продавца в получении денег
  • Копию кредитного договора
  • Оригинал справки об уплаченных процентах (после того как получили полный вычет за имущество)
  • Реестр чеков и их копии за ремонт в новостройке или при строительстве

На страхование:

  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика.
  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов
  • Копию лицензии учреждения.
  • Подготовить копию договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).
  • Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы.

На благотворительность:

  • Копии или оригиналы чеков и квитанций об оплате (комиссия не учитывается),
  • Копию договоров (соглашений) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.
  • Справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год

На вычет по ИИС, перенос убытков:

  • Или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, или заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления
  • Подготовить копии документов, подтверждающий факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет.
  • справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год
  • Подготовить копии документов, подтверждающих наличие права на налоговый вычет (например, отчеты брокера, подтверждающие факт совершения операций на индивидуальном инвестиционном счете).
  • Документы, подтверждающие произведенные расходы на приобретение ценных бумаг, а также связанные с их продажей
  • Документы, подтверждающие объем понесенного убытка

При продаже:

  • Копию договора на приобретение имущества (если продали меньше чем за 250 000 или 1 000 000, то предыдущий договор купли-продажи не нужен)
  • Копию договора продажи имущества
  • Ответственность и штрафы
  • Доход, полученный от продажи имущества, подлежит декларированию. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать в налоговый орган до 30 апреля следующего года, а до 15 июля – заплатить рассчитанный в декларации налог на доходы.
  • 1. В случае если вы не подали во время декларацию, по итогам которой нет налога к уплате, то налоговые органы будут требовать предоставление налоговой декларации (в частности, чтобы подтвердить, что у Вас действительно нет налога к уплате)
  • В этом случае грозит штраф в 1000 рублей (ст. 119 НК РФ).
  • 2. Если Вы не подали вовремя декларацию, по итогам которой Вам нужно было заплатить налог.
  • За несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (начиная с 1 Мая), но не более 30% от общей суммы.
  • Если Вы не подали декларацию и не заплатили налог до 15 Июля, то необходимо заплатить пени по налогу на доходы в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (после 15 Июля)
  • 3. Своевременно подали декларацию, но не заплатили вовремя налог.
  • Если Вы вовремя подали декларацию 3-НДФЛ, но не заплатили вовремя (до 15 Июля) налог, рассчитанный по этой декларации, то к Вам нельзя применить ни статья 119, ни статья 122 НК РФ. Единственное, что Вам грозит это пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день уплаты налога.

Источник: https://xn--d1aoe3a.xn--80asehdb/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-3-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB/

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2021 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2021 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2021, 2021 и 2021 году.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2021 года:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

  • версия 1.1.0;
  • версия 1.0.1;
  • версия 1.0.0;

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы “Декларация 2021”, предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы “Декларация 2021” налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Приказом ФНС от 03.10.2021 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2021 № ММВ-7-11/569@:

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2021 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2021”

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

Раздел “Задание условий”

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

  1. Тип декларации – 3-НДФЛ;

  2. Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации – код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать “Да”, а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

  3. “Номер корректировки” – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

  4. “Признак налогоплательщика” – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

  5. “Имеются доходы” – выбираем свои доходы (для большинства – это только первый пункт);

  6. “Достоверность подтверждается” – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел “Сведения о декларанте”

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

  1. Фамилию, имя, отчество;

  2. ИНН;

  3. Дату рождения;

  4. Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле “Код страны” указывается код страны, выдавшей
    документ, удостоверяющий личность;

  5. Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

  6. Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

  7. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

  8. Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

  1. Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

  2. Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода – код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

  3. Выбрать из выпадающего меню регион;

  4. Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел “Доходы, полученные в РФ”

Далее – переходим на вкладку “Доходы, полученные в РФ” и:

  1. Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками 

  2. Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов “Источники выплат”. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

    • “Наименование источника выплаты” – название работодателя;
    • ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);
    • поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
  3. Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат.

    Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов “Месяц, дох.”.

    Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать ““. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

  4. Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

  5. Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  6. Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  7. Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

  8. Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел “Вычеты”

Теперь переходим к самому интересному – вкладке “Вычеты“. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

  1. Открываем вкладку “Имущественные налоговые вычеты“;

  2. Ставим галочку напротив слов “Предоставить имущественный налоговый вычет“;

  3. Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем “договор купли-продажи”, если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на “инвестирование”;

  4. Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

  5. Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

  6. Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

  7. Далее – указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

  8. Далее – указываем дату заключения договора или акта передачи

  9. Далее – указываем размер доли;

  10. Далее – указываем год начала использования вычета;

  11. Опция “Являюсь пенсионером” позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

  12. Далее – переходим к вводу сумм.

  1. Не забываем ставить галочку в поле “Предоставить имущественный налоговый вычет“.

  2. В поле “Стоимость объекта (доли)” указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
    листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

    • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) – при дате регистрации собственности до 2008 года;
    • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
  3. В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

  4. В поля “Вычет по предыдущим годам по декларации” указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.

    Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются.

    Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

  5. Сведения для заполнения окна “Вычет по предыдущим годам у налогового агента” за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

  6. В полях “Сумма, перешедшая с предыдущего года” указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

  7. Сведения в окно “Вычет у налогового агента в отчетном году” берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку “Проверить”.

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку “Просмотр”.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2021” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2021 №ММВ-7-11/552@:

1) программа установки (файл InsD2021.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/nalogi/programma-zapolneniya-deklaracij-3-ndfl.html

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой
Заполнить онлайн через ФНСЗаполнить онлайн через ГосуслугиЗаполнить онлайн через НДФЛ Сервис

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2021 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнить 3-НДФЛ с помощью программы

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить 3-НДФЛ через личный кабинет ФНС

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770. 

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Статус заявителя оформляется одной из цифр: 1 – для резидента страны, 2 – для иностранцев или граждан РФ, которые меньше 183 дней пробыли на родине.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию.

К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ.

Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Источник: https://AktBuh.ru/3-ndfl/630-zapolnit-3-ndfl-online.html

Инструкция по заполнению 3-НДФЛ онлайн

Заполнение декларации 3 ндфл онлайн на сайте налоговой

Как оформить доход, полученный через Solar Staff в декларации 3-НДФЛ в электронном виде в ЛК ФЛ на сайте ФНС РФ

Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц возможно в электронном виде без специального программного обеспечения.

В приложении к декларации необходимо будет передать договор-оферту с Solar Staff и акты выполненных работ и оказанных услуг. Акты за весь отчетный период можно получить по запросу в службу поддержки Solar Staff через онлайн-чат или по адресу support@solar-staff.com.

 

Кому подойдет данный способ заполнения? 

Данный способ заполнения подходит тем, у кого есть доступ вличный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или к порталу Госуслуги.

Инструкция по заполнению декларации онлайн на сайте ФНС

9 шагов заполнения 3-НДФЛ: 

  1. Перейдите по ссылке в личный кабинет на сайте ФНС России
  2. Введите свои данные для входа: логин и пароль. Если вы не зарегистрированы на сайте ФНС, войти в личный кабинет можно через портал Госуслуги
  • Пароль для доступа в личный кабинет налогоплательщика можно получить при личной явке в любую налоговую инспекцию России.
  • Через портал Госуслуги с обязательным подтверждением личности (личной явкой в МФЦ/с помощью электронной подписи/ через интернет-банки/ почтой), подробнее о регистрации можно прочитать по ссылке

После входа вы попадете на главную страницу сервиса, где вы увидите свои ФИО и ИНН

3. Выберите раздел Жизненные ситуации, в котором сможете приступить к заполнению и/или подаче декларации 3-НДФЛ

4. Выберите способ Заполнить онлайн
В процессе заполнения декларации онлайн вы можете остановиться в любой момент. Черновик будет сохранен и доступен для редактирования.

Вам также будет доступен вариант загрузки файла декларации, заполненного в специальной программе Декларация.

5. Далее выберите из списка ИФНСи укажите год, за который подается декларация:

  • В какой налоговый орган направить можно узнать по адресу регистрации или через сервис на сайте ФНС
  • Если вы подаете декларацию за данный период впервые, выберите Да в соответствующем пункте. Для повторной подачи – выберите Нет.
  • Выберите доходы, о которых вы собираетесь заявить. Если Вы декларируете только доходы, полученные через сервис Solar Staff, выберете вкладкуна категории «За пределами РФ» и нажимаем “Добавить источник дохода”. Еслидоход полученНЕ только от Solar Staff, то  при наличии вопросов вы можете обратиться в нашу службу поддержки для индивидуальной консультации. 

6. Во вкладке Доходы за пределами РФ заполняем сведения о полученном доходе, в том числе суммы доходов на основании актов выполненных работ и оказанных услуг в сервисе Solar Staff:

  • Наименование:ТИЭМЭС СОЛАРВЕБ ЛИМИТЕД ИНН 9909526397 КПП 997789001
  • Код страны: 196 – КИПР
  • Налоговая ставка: 13%
  • Вид дохода: 4800 – Иные доходы
  • Предоставить налоговый вычет: Не предоставлять вычет
  • Сумма дохода в валюте: сумма по акту
  • Дата получения дохода: дата акта 
  • Дата уплаты налога:не заполнять
  • Если в акте указаны рубли:
    – Наименование валюты – 643 – Российский рубль
    Курс на дату дохода – 1 у.е. = 1 руб.
    Курс на дату уплаты налога – не заполнять
  • Если в акте указаны евро или доллар:

– Дата получения дохода –дата акта
– Наименование валюты: 978 – для евро или 840 ­– для доллара США
– Курс на дату дохода: курс ЦБ РФ на дату инвойса. Курс валюты к рублю проставьте на дату получения дохода согласно данным сайта ЦБ РФ:

– Вид дохода: 4800 – Иные доходы
– Сумма дохода в валюте: сумма по акту
– Сумма в рублях по курсу ЦБ: рассчитывается автоматически исходя из курса

Важно! 

  • В случае получения дохода за период в двух валютах (и более) необходимо столько раз добавить источник дохода сколько месяцев вы получали доход по каждой валюте. Например: если в один месяц был получен доход и в рублях и в евро, то необходимо добавить отдельно доход в рублях и отдельно в евро. 
  • Необходимо столько раз внести сведения о доходе, нажимая кнопку «Добавить источник дохода», сколько месяцев вы получали доход через сервис Solar Staff. Заполнение производится по образцу выше. Отличаться будут только суммы и даты получения дохода, т.е. даты инвойсов.  

7. Если у вас есть налоговые вычеты, то необходимо выбрать имеющиеся и заполнить данные. Если у вас отсутствуют налоговые вычеты, то необходимо просто перейти Далее.

8. На следующем шаге вы увидите сумму налога к уплате, а также сможете просмотреть файл декларации в формате PDF или XML.

  • Вы можете скачать и распечатать сформированнуюдекларацию в формате PDF, если хотите лично подать 3-НДФЛ в ИФНС
  • Для направления декларации в электронном виде необходимо Добавить подтверждающие документы к декларации, а именно договор-оферту с Solar Staff и акты выполненных работ и оказанных услуг. Декларацию необходимо подписать электронной подписью. Цифровая подпись нужна в обязательном порядке для электронного способа подачи налоговой декларации, вне зависимости от того, была ли она заполнена онлайн или с помощью программы Декларация:

9. После отправки декларации вы получите электронное сообщение из налоговой о том, что документы получены. Передайте это сообщение в онлайн-чат службы поддержки Solar Staff.

Оплатить налог онлайн вы можете после подачи декларации в личном кабинете на сайте nalog.ru или сформировать квитанцию по нашей подробной инструкции.

Для получения дополнительной консультации напишите нам в онлайн-чат из личного кабинета Solar Staff или отправьте письмо на support@solar-staff.com

Источник: https://help.solar-staff.com/ru/articles/3377342-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-3-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: